Control interno y fraudes :

por Estupiñán Gaitán, Rodrigo , con base en los ciclos transaccionales, análisis de informe coso I, II y III / Series: Colección: Ciencias empresariales ; auditoria Declaración de edición:3a edición Publicado por : Ecoe, (Bogotá :) Detalles físicos: xv, 456 páginas : ilustraciones ; 21 cm. ISBN:9789587711622; 9789587711639. Año : 2015
Etiquetas de esta biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. Ingresar para agregar etiquetas.
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Tipo de ítem Biblioteca actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ítems
Libro Libro Bogotá Federman
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032805
Libro Libro Bogotá Sur
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032804
Libro Libro Duitama
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032803
Libro Libro Neiva Buganviles
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032802
Libro Libro Palmira
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032801
Libro Libro Pasto
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032800
Libro Libro Santa Marta
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032799
Libro Libro Tunja
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032798
Libro Libro Villavicencio
Colección General
658.4013 E829c (Navegar estantería (Abre debajo)) Ej.1 Disponible 0000000032797
Total de reservas: 0

Incluye bibliografía (pág. 455 - 466)

I. La empresa y los hechos económicos -- 2. El cambio en las organizaciones y el control interno -- 3. El gobierno corporativo y la administración de riesgo E.R.M -- 4. El control interno por ciclos transaccionales -- 5. Evaluación del sistema de control interno -- 6. Informe de control interno por el auditor integral -- 7. Fraude y error -- 8. Análisis de fraude para la prevención -- 9. La auditoria forense.

Esta tercera edición de Control interno y fraudes se complementó con los cambios que rigen a partir del 15 de diciembre de 2014 relacionados con adiciones y principios fundamentales al COSO I o Marco Estructurado de Control Interno (Versión 2013) para lograr una mejor implementación de controles y riesgos, así como su debida evaluación, y en especial relacionado con la presentación de informes no solo financieros sino de cualquier índole en las empresas o denominados “no financieros”

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.

UNA EXPERIENCIA PARA TODOS
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4571
VIGILADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO :: DERECHOS RESERVADOS © 2008 - 2019

Con tecnología Koha