Control interno y sistema de gestión de calidad :
, guía para su implantación en empresas públicas y privadas / Series: Contabilidad Declaración de edición:3a edición. Detalles físicos: 353 páginas : cuadros ; 24 cm. ISBN:9789587627466.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Libro | Bogotá Federman Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024815 | ||
Libro | Bogotá Sur Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024814 | ||
Libro | Duitama Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024816 | ||
Libro | Neiva Altico Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024817 | ||
Libro | Palmira Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024818 | ||
Libro | Santa Marta Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024819 | ||
Libro | Tunja Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024820 |
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657.42 R579c 2019 Contabilidad de costos I : | 657.42 U762c Costos para la toma de decisiones / | 657.42 V719c Contabilidad de costos II : | 657.45 I76c 2018 Control interno y sistema de gestión de calidad : | 657.45 M779a Auditoría financiera bajo estándares internacionales : | 657.48 C759m Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. | 657.48 G898c 2018 Contabilidad financiera / |
Incluye referencias bibliográficas
Incluye ejemplo práctico de un sistema de control interno implantado en una empresa -- Incluye ejemplo práctico de un sistema de gestión de calidad implantado en una empresa -- Incluye metodología -- Identifica normatividad
El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público
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