Control interno y sistema de gestión de calidad :
, guía para su implantación en empresas públicas y privadas / Series: Contabilidad Declaración de edición:3a edición. Detalles físicos: 353 páginas : cuadros ; 24 cm. ISBN:9789587627466.Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Libro | Bogotá Federman Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024815 | ||
Libro | Bogotá Sur Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024814 | ||
Libro | Duitama Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024816 | ||
Libro | Neiva Altico Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024817 | ||
Libro | Palmira Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024818 | ||
Libro | Santa Marta Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024819 | ||
Libro | Tunja Colección General | 657.45 I76c 2018 (Navegar estantería (Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 0000000024820 |
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657.42 R669c Contabilidad de costes : | 657.42 U762c Costos para la toma de decisiones / | 657.42 V719c Contabilidad de costos II : | 657.45 I76c 2018 Control interno y sistema de gestión de calidad : | 657.45 M779a Auditoría financiera bajo estándares internacionales : | 657.450285 G569a Ej.2 Auditoría de seguridad informática | 657.452 N3666 2006 Página de portada de un informe de auditoría de calidad |
Incluye referencias bibliográficas
Incluye ejemplo práctico de un sistema de control interno implantado en una empresa -- Incluye ejemplo práctico de un sistema de gestión de calidad implantado en una empresa -- Incluye metodología -- Identifica normatividad
El libro presenta en un ejemplo práctico, la metodología desarrollada de todos los estándares necesarios para que una empresa tenga un Modelo Estándar de Control Interno, teniendo en cuenta como referencia la norma internacional COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS), COMITÉ DE ORGANIZACIONES QUE PATROCINAN, tratando los puntos en común de componentes del sistema, evaluación de riesgos, las actividades de control, supervisión, normas generales del control interno, misión y objetivos, asignación de autoridad y responsabilidad, etc, estableciéndose como referencia práctica de control interno en las empresas privadas y además en las entidades del sector público
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