Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna /

por Estupiñán Gaitán, Rodrigo Series: Colección: Ciencias empresariales Área: auditoria Declaración de edición:segunda edición. Publicado por : Ecoe Ediciones, (Bogotá :) Detalles físicos: 481 páginas : ilustraciones, gráficas, cuadros ; 24 cm. ISBN:9789587711127; 9789587710922. Año : 2014
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Libro Libro Bogotá Sur
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Libro Libro Duitama
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Libro Libro Neiva Buganviles
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Libro Libro Palmira
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Libro Libro Santa Marta
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Libro Libro Tunja
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incluye referencias bibliográficas (479-480)

Parte I: Control interno y riesgos. Capitulo 1 El control interno (modelo) -- Capitulo 2 Coso 2013 Marco de control interno integrado o control interno mediante reporte financiero externo -- Capitulo 3 Riesgo empresarial -- Capitulo 4 Administración de riesgo empresarial ERM -- Capitulo 5 Conocimiento en administración del riesgo empresarial -- Capitulo 6 Conocimiento del cliente para la administración del riesgo -- Capitulo 7 Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo. Parte II: Auditoria interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativo -- Capitulo 8 Organización de la auditoría interna -- Capitulo 9 Enfoque moderno de la auditoría interna -- Capitulo 10 Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la práctica -- Capitulo 11 Riesgo en el nuevo enfoque de auditoría interna -- Capitulo 12 Auditoría interna y el (ERM) -- Capitulo 13 Auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativos -- Capitulo 14 Prácticas del ERM en la auditoría interna -- Capitulo 15 Mapa de riesgos para uso en la auditoría interna -- Capitulo 16 Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno -- Capitulo 17 Detección de operaciones ilícitas por la auditoría interna -- Capitulo 18 Listas y cuestionarios de control interno para la auditoría interna -- Capitulo 19 Implementación del control interno basado en el modelo COSO II ERM -- Capitulo 20 Evaluación de los componentes de gobierno, control interno y riesgos (GCR) (cuestionarios) -- Capitulo 21 Implementación de un sistema de gobierno, control interno y riesgos (SGCR) -- Capitulo 22 Gobierno corporativo.

A través de la siguiente investigación, análisis de los riesgos relevantes y los puntos hasta el control vigente que los neutraliza donde se evaluaran la vulnerabilidad del sistema teniendo el control interno, se establecerá los objetivos relacionados con las operaciones, la información financiera y los cumplimientos explicitos, generales y de impactos de potencia.

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